Orden de Compra. Nº998-1027-SE20 "(TD,Art. 10, numeral 7, letra g/Res. 2796)Reparación y Mantención varios elementos de Oficina Provincial de Vialidad Lebu."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-1027-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra (TD,Art. 10, numeral 7, letra g/Res. 2796)Reparación y Mantención varios elementos de Oficina Provincial de Vialidad Lebu.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
Comuna Concepción
Impuesto 5085972,25
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
otras Consideraciones.1) reparación y mantenciones de las instalaciones de Vialidad Lebu, de acuerdo a Trato Directo autorizado por Res. 2781 de fecha 24.12.2020

2) Facturar:

correo mop_dte@paperless.cl, debido a que el MOP es un contribuyente electrónico.

 Además, al momento de generar la factura es necesario indicar el siguiente código 972, REG_08 DIRECCION_DE_VIALIDAD_CONSERVACIÓN.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NELSON
Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION NELSO
R.U.T. 76.618.024-8
Sucursal NELSON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111507
Muebles modulares para directores1GlobalDe acuerdo Términos de referencias aprobados por Res.2781 de fecha 24.12.2020  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
30171505
Puertas de metal1GlobalDe acuerdo Términos de referencias aprobados por Res.2781 de fecha 24.12.2020  $ 3.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950.000 $ 3.950.000
31211903
Equipo para protección705Metro CuadradoDe acuerdo Términos de referencias aprobados por Res.2781 de fecha 24.12.2020  $ 14.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.499.565 $ 10.499.565
72101607
Instalación o reparación de paredes30,33Metro CuadradoDe acuerdo Términos de referencias aprobados por Res.2781 de fecha 24.12.2020  $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895.625 $ 1.895.625
72101607
Instalación o reparación de paredes8,33Metro CuadradoDe acuerdo Términos de referencias aprobados por Res.2781 de fecha 24.12.2020  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.260 $ 183.260
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monument155Metro CuadradoDe acuerdo Términos de referencias aprobados por Res.2781 de fecha 24.12.2020  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.000 $ 2.790.000
23153502
Reparación de zona de pintura705Metro CuadradoDe acuerdo Términos de referencias aprobados por Res.2781 de fecha 24.12.2020  $ 8.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.249.825 $ 6.249.825
Total Neto $ 26.768.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.085.972
TOTAL OC $ 31.854.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.