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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
998-139-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 998-11-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Rozas 221 Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
82710,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rozas 221 Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALAZAR ISRAEL Temuco |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.
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R.U.T. |
79.853.470-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALAZAR ISRAEL Temuco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111722
| Adaptador de batería o accesorios | 1 | Global | De acuerdo a orden de trabajo (OT) 4176914 de fecha 07-04-2026 y Estado de Pago 195651
de fecha 15-06-2026. PROVINCIA DE BIOBÍO.
| Servicio de mantención correctiva a camioneta Nissan sigla 8N-KDNI-1224. |
$ 435.316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 435.316
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$ 435.316
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Total Neto
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$ 435.316
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.710
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$ 518.026
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.