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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
998-159-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO TALLER ROZAS, FEBRERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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998-49-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
87016,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
M y N Hermanos Ltda |
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Razón Social |
ASEO INDUSTRIAL MORALES NOVA HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.197.135-2 |
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Sucursal |
M y N Hermanos Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO TALLER ROZAS, FEBRERO | SERVICIO DE ASEO TALLER ROZAS, FEBRERO |
$ 457.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 457.983
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$ 457.983
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Total Neto
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$ 457.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.017
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$ 545.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.