Orden de Compra. Nº998-204-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 998-28-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-204-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998-28-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-28-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004, Bip 40060354-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
Comuna Concepción
Impuesto 70497037,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Otras Consideraciones:

I.           monto total de $ 441.534.074.- IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente:

 

Detalle

Precio neto por m3

"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, PARA COLOCACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN SOBRE BASE GRANULAR EN EL CAMINO ROL P-354, “CRUCE P-358 (LAS GOLONDRINAS) – CRUCE P-352 (QUIDICO)”, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO".

$        152.753.-

 

IVA

$        29.023,07.-

 

Valor Total

$     181.776,07.-

 II. Deberá efectuar la entrega de lo ofertado en un plazo no mayor de doce (12) meses (mes calendario) o hasta que se utilice la totalidad del suministro de esta contratación, lo que ocurra primero, plazo que comenzará a regir a partir del día hábil siguiente de la aceptación de la respectiva orden de compra, a través del portal ww.mercadopublico.cl.

III. Contraparte Técnica corresponderá al profesional Sr. Jonathan Carrasco Novoa, RUT N° 16.294.044-9, dependiente del Departamento de Conservación por Administración Directa de la Dirección de Regional de Vialidad de Biobío, quien estará encargado de realizar la recepción conforme de lo adquirido, velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, evaluar el comportamiento del proveedor, visará la documentación de pago, entre otras facultades y responsabilidades establecidas en el numeral 1.10.12 de las BA. y en su ausencia, el profesional Sr. Andrés Campos Guevara, Rut. 16.137.411-3.

IV. FACTURACION: 

El proveedor adjudicado, deberá facturar a la Dirección de Vialidad Región del Biobío, de acuerdo a lo siguiente:

 1)     Los pagos se realizarán en forma periódica (1 pago mensual) según las entregas de mezcla asfálticas que efectué el proveedor y que hayan sido solicitadas a través de correo electrónico por el Inspector fiscal a cargo.

 2)     Luego deberá verificar que en la Orden de Compra respectiva se haya realizado la recepción conforme por hito.

3)     La Factura electrónica deberá ser enviada al correo mop_dte@paperless.cl, debido a que el MOP es un contribuyente electrónico.

 

4)     Para el caso que sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá indicar en su oferta el nombre y Rut de la Empresa que hará la facturación. 

 

5)     Además, al momento de generar la factura es necesario indicar el siguiente código

 972, REG_08 DIRECCION_DE_VIALIDAD_CONSERVACIÓN.

 6)     La Dirección de Contabilidad y Finanzas de nuestro Ministerio, en su nueva directriz ha indicado que no deberán consignar registro de Pago Contado en la(s) factura(s), dado que ello no se da en el MOP e impide el reclamo ante Servicio de Impuestos Internos de la factura, en los casos que corresponda.

 7)     En la eventualidad de que el proveedor adjudicado no tenga realizado su trámite para transferencia del o los pago(s) correspondientes, de acuerdo lo señalado por la ley N° 21.722 de presupuestos año 2025, que estipula que los pagos deberán hacerse por transferencia electrónica de fondos, según lo dispone el artículo 8°; los proveedores deberán efectuar el trámite a través de la plataforma digital https: //aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio, para ingresar los datos bancarios asociados a su empresa.

 PAGO:

Se realizarán estados de pago mensuales (1 al mes), en los cuales se cancelará la cantidad de m3 suministrados y efectivamente recepcionados por el Inspector Fiscal  y que hayan sido solicitadas a través del envío de la orden de compra emitida por el portal www.mercadopublico.cl, por instrucción del Inspector Fiscal, quien a su vez, efectuará la recepción conforme, dejando constancia de ello en el Acta y Orden de Compra respectiva de www.mercadopublico.cl

 El pago se realizará en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Minera Petreos Quilin Ltda.
Razón Social SOC MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA
R.U.T. 88.438.300-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Minera Petreos Quilin Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto2429Metro Cúbicode acuerdo a Bases Administrativas y Técnicas adjuntas de Res. Ex. DV. N° 1931 del 03.07.2025.Carpeta IV-A-12 MOP $ 152.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.037.037 $ 371.037.037
Total Neto $ 371.037.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.497.037
TOTAL OC $ 441.534.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.