Orden de Compra. Nº998-238-SE21 "(LP/49-LQ20 Serv. Mant. Lab Regional) EEPPNº 3"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-238-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2021
Nombre de la Orden de Compra (LP/49-LQ20 Serv. Mant. Lab Regional) EEPPNº 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-49-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 31-02-004, CODIGO BIP 40020157-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
Comuna Concepción
Impuesto 10414264,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NELSON
Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION NELSO
R.U.T. 76.618.024-8
Sucursal NELSON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1GlobalDe acuerdo a detalle adjunto e informado mediante correo electrónico de fecha 16.04.2021 de IF. Detalle Estado de Pago N°3, adjunto.   $ 54.811.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.811.920 $ 54.811.920
Total Neto $ 54.811.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.414.265
TOTAL OC $ 65.226.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.