Orden de Compra. Nº998-380-SE15 "Gastón de la Barrera Julio 2015"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-380-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Gastón de la Barrera Julio 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-16-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
Comuna Concepción
Impuesto 572873,94
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gastón
Razón Social Gastón De La Barrera
R.U.T. 12.524.450-5
Sucursal Gastón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1Unidad no definidaServicio correspondiente al mes de Julio 2015  $ 3.015.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015.126 $ 3.015.126
Total Neto $ 3.015.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 572.874
TOTAL OC $ 3.588.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.