Orden de Compra. Nº998-478-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 998-49-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-478-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998-49-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-49-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
Comuna Concepción
Impuesto 13728260
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA RIVERA.
Razón Social SOC DE TRANSPORTES RIVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.004.890-9
Sucursal CONSTRUCTORA RIVERA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava7000Metro CúbicoSuministro material granular o escoria vanadio  $ 10.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.254.000 $ 72.254.000
Total Neto $ 72.254.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.728.260
TOTAL OC $ 85.982.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.