Orden de Compra. Nº998-595-SE11 "Cloruro de Calcio"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-595-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Cloruro de Calcio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-8-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
Comuna Concepción
Impuesto 5773445,45
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CSM Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA SAN MATEO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.029.075-0
Sucursal CSM Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cloruro de calcio1Unidad no definida   $ 30.386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.386.555 $ 30.386.555
Total Neto $ 30.386.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.773.445
TOTAL OC $ 36.160.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.