Orden de Compra. Nº998-693-SE21 "(LE/12-LE21-Ctto. Res. 845 Emulsión) Imprimante prime Cno. Isla Morhuilla"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-693-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2021
Nombre de la Orden de Compra (LE/12-LE21-Ctto. Res. 845 Emulsión) Imprimante prime Cno. Isla Morhuilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-12-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004, Código Bip 40020157-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
Comuna Concepción
Impuesto 274968
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Otras Consideraciones:Facturar de acuerdo a instrucciones de Inspector Fiscal.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clasa S.A.
Razón Social CLASA S A
R.U.T. 96.712.740-k
Sucursal Clasa S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto4020Unidad no definida5090 litros de Emulsión Prime para caminos Pte. 7 Roa , de acuerdo a Especificaciones Técnicas. Según correo adjunto. SUMINISTRO DE EMULSIÓN IMPRIMANTE PRIME PARA VARIOS CAMINOS DE LA REGIÓN DEL BIO BIO. COTIZACIÓN CONSIDERA RETIROS PARCIALIZADOS EN NUSTRA PLANTA EN CAMIÓN REGADOR. VALIDÉZ DE LA OFERTA SEGÚN PLAZO INDICADO EN BASES DEL CONTRATO.- $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447.200 $ 1.447.200
Total Neto $ 1.447.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.968
TOTAL OC $ 1.722.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.