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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
998-693-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(LE/12-LE21-Ctto. Res. 845 Emulsión) Imprimante prime Cno. Isla Morhuilla |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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998-12-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
274968 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Otras Consideraciones: | Facturar de acuerdo a instrucciones de Inspector Fiscal. |
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Proveedor |
Clasa S.A. |
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Razón Social |
CLASA S A
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R.U.T. |
96.712.740-k |
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Sucursal |
Clasa S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 4020 | Unidad no definida | 5090 litros de Emulsión Prime para caminos Pte. 7 Roa , de acuerdo a Especificaciones Técnicas. Según correo adjunto. | SUMINISTRO DE EMULSIÓN IMPRIMANTE PRIME PARA VARIOS CAMINOS DE LA REGIÓN DEL BIO BIO. COTIZACIÓN CONSIDERA RETIROS PARCIALIZADOS EN NUSTRA PLANTA EN CAMIÓN REGADOR. VALIDÉZ DE LA OFERTA SEGÚN PLAZO INDICADO EN BASES DEL CONTRATO.- |
$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.447.200
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$ 1.447.200
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Total Neto
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$ 1.447.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 274.968
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$ 1.722.168
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.