Orden de Compra. Nº998-710-SE21 "(LP/13-LE21 Servicio camionetas Nissan, Res. 1048)"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-710-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra (LP/13-LE21 Servicio camionetas Nissan, Res. 1048)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
Comuna Concepción
Impuesto 58973,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Otras consideracionesRequerimiento según Inspector Fiscal, y facturacion de acuerdo a bases. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial WMC SPA
Razón Social COMERCIAL WMC SPA
R.U.T. 76.502.565-6
Sucursal Comercial WMC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalMantención preventiva 410.0000 km. , según pauta. Subt. 22  $ 310.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.386 $ 310.386
Total Neto $ 310.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.973
TOTAL OC $ 369.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.