Orden de Compra. Nº998-784-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 998-79-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-784-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998-79-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-79-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
Comuna Concepción
Impuesto 14814300
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Otros requerimientos.

PLAZO DE ENTREGA.  El Contrato tendrá un plazo de entrega de  11 (once) días hábiles y éste,   comenzará a regir a partir de la aceptación de la orden de compra por parte del adjudicatario a través del portal www.mercadopublico.cl. En caso que no la acepte expresamente transcurridas 24 horas de la publicación de Orden de Compra, la Dirección de Vialidad dará por aceptada dicha Orden conforme a la Ley  y el presente contrato. Para todos los efectos, se considera como primer día de plazo del contrato, el día siguiente a la aceptación de la orden de compra.

DESIGNASE, Inspector Fiscal responsable de la recepción del  "SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO ACOPIO CAMINO N-689 Cruce N-59-Q (Pueblo Seco) - Cruce N-685 (Las Quilas), DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO, al Sr. Blas Rodríguez A., perteneciente a la Dirección de Vialidad Ñuble, quien será responsable de dar cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, como asimismo coordinarse con la empresa indicada para dar inicio a la entrega del suministro.

FACTURACIÓN, Solo una vez que se haya entregado el suministro y se haya  recibido  conforme por el Inspector Fiscal, el proveedor adjudicado deberá facturar a la Dirección de Vialidad Región del Biobío.

 La Factura electrónica deberá ser enviada al correo mop_dte@paperless.cl.

Para el caso que sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá indicar en su oferta el nombre  y Rut de la Empresa que hará la facturación.

Además, al momento de generar la factura es necesario indicar el siguiente código 972, REG_08 DIRECCIÓN _DE _VIALIDAD.

La Dirección de Contabilidad y Finanzas de nuestro Ministerio, en su nueva directriz ha indicado que no deberán consignar registro de Pago Contado en la(s) Factura(s),  dado que ello no se da en el MOP e impide el reclamo ante Servicio de Impuestos Internos  de la factura, en los casos que corresponda.

En caso de que la empresa aún posea facturas en formato papel, estas deberán ser entregadas en Oficina de Partes de la Dirección de Vialidad, ubicadas en A. Prat Nº 501, Piso 5º de la Ciudad de Concepción de la Región del Biobío. La factura, deberá venir debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos y desglosando el IVA. De no cumplirse estos requisitos, la factura será devuelta al proveedor adjudicado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Andres
Razón Social CONSTRUCCIONES VALMEL SPA
R.U.T. 76.442.518-9
Sucursal Leonardo Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava6000Metro CúbicoDe acuerdo a bases adm. y tecnicas.Valor Neto $ 12.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.970.000 $ 77.970.000
Total Neto $ 77.970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.814.300
TOTAL OC $ 92.784.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.