Orden de Compra. Nº998-94-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 998-7-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-94-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998-7-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 31-02-999, BIP 40038487-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 501, 5to. piso
Comuna Concepción
Impuesto 1824000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 501, 5to. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Otras Consideraciones:1) Orden de compra, que deberá aceptar Empresa y con la que dará inicio al servicio contratado.
2) Sobre esta orden de compra se harán las recepciones por hito.
3) Inspector Fiscal,  Srta. Jessica Astudillo, correo electrónico jessica.astudillo@mop.gov.cl del Departamento de Conservación Regional, quien será responsable de dar cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y en su ausencia la Srta. Mónica Manríquez S., correo electrónico monica.manriquez@mop.gov.cl

4)Facturación: El proveedor adjudicado, deberá facturar a la Dirección de Vialidad Región del Biobío, de acuerdo a lo siguiente:

·                     Se facturará mensualmente en la medida que se haya ejecutado el servicio, siempre y cuando se haya efectuado la Recepción Conforme  del Hito  por el Inspector Fiscal., la que se anexará al portal www.mercadopublico.cl,

·                     La Factura electrónica deberá ser enviada al correo mop_dte@paperless.cl, debido a que el MOP es un contribuyente electrónico.

·                     Para el caso que sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá indicar en su oferta el nombre y Rut de la Empresa que hará la facturación.

·                     Además, al momento de generar la factura es necesario indicar el siguiente código 972, REG_08 DIRECCION_DE_VIALIDAD_CONSERVACIÓN.

·                     La Dirección de Contabilidad y Finanzas de nuestro Ministerio, en su nueva directriz ha indicado que no deberán consignar registro de Pago Contado en la(s) factura(s), dado que ello no se da en el MOP e impide el reclamo ante Servicio de Impuestos Internos de la factura, en los casos que corresponda.

·                     En la eventualidad de que el proveedor adjudicado no tenga realizado su trámite para transferencia del o los pago(s) correspondientes, de acuerdo lo señalado por la ley N°21.516 de presupuestos año 2023,  que estipula que los pagos deberán hacerse por transferencia electrónica de fondos, según lo dispone el artículo 8°.  Los proveedores deberán efectuar el trámite a través de la plataforma digital https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio, para ingresar los datos bancarios asociados a su empresa.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISOTEL SpA
Razón Social ISOTEL SPA
R.U.T. 76.744.033-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISOTEL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware12MesDe acuerdo a Especificaciones Técnicas.Ver punto 1.10.5Servicio de Internet Satelital para Pesaje Curali y Nicodahue, por 12 meses, incluye instalación. Valor Neto Mensual. Vigencia de la oferta 120 dias. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600.000 $ 9.600.000
Total Neto $ 9.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.824.000
TOTAL OC $ 11.424.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.