Orden de Compra. Nº998782-19-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 998782-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998782-19-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998782-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998782-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera #355
Comuna Las Cabras
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera #355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cindy Alejandra
Razón Social CINDY ALEJANDRA OSORIO NUNEZ
R.U.T. 17.509.922-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cindy Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos150Unidad no definidaAdquisición de 150 portacredenciales, a modo de renovación de las credenciales de funcionarios y su correcta identificación, Memorándum N° 17.2026 Adm. Municipal *Portacredencial plástico grueso215.22.07.002 3.3.3 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
82101501
Letreros publicitarios15Unidad no definidaImpresión de 50 adhesivos tamaño 100x30 cms con la información de Clausurado para la fiscalización de locales comerciales de la comuna, Memorándum N° 18.2026 Adm. Municipal *Adhesivo sobre sintra m2215.22.07.002 3.3.3 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.