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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
998782-39-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 998782-5-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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998782-5-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera #355 |
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Comuna |
Las Cabras
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Impuesto |
34580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera #355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Roxana Paola |
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Razón Social |
ROXANA PAOLA GONZÁLEZ ESPINOZA
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R.U.T. |
12.366.554-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Roxana Paola |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Coffe Break para 20 personas, que contiene: Café 200ml, Té 200ml, Azúcar, endulzante, agua saborizada, infusiones de hierbas, entre otros, para la entrega de becas deportivas, actividad que se realizara el día Miércoles 01 de Octubre de 2025. Memorándum N° 7.2025 Administración Municiapl. | 215.22.08.999.001
3.3.3 |
$ 182.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.000
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$ 182.000
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Total Neto
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$ 182.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.580
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$ 216.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.