Orden de Compra. Nº998782-77-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 998782-13-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipaldad de Las Cabras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998782-77-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998782-13-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998782-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social Ilustre Municipaldad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra J.M. Carrera 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167.2018 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipaldad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras
Comuna Las Cabras
Impuesto 44659,5
Dirección de Envío de la Factura Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván Andres
Razón Social Iván Andrés González Zamorano
R.U.T. 15.123.099-7
Sucursal Iván Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaFoco Led Imputación Presupuestaria 215.22.08.999.002 Area de Gestion 2.2.2 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
39101601
ampolletas halógenas4Unidad no definidaAmpolletas luces delanterasImputación Presupuestaria 215.22.08.999.002 Area de Gestion 2.2.2 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
25172604
Espejos de vehículo1Unidad no definidaEspejo retrovisor copiloto original Imputación Presupuestaria 215.22.08.999.002 Area de Gestion 2.2.2 $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMano de obra reemplazo espejo Imputación Presupuestaria 215.22.08.999.002 Area de Gestion 2.2.2 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles1Unidad no definidaReparación sistema de luces Imputación Presupuestaria 215.22.08.999.002 Area de Gestion 2.2.2 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 235.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.660
TOTAL OC $ 279.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.