Orden de Compra. Nº999-110-SE07 "CONVENIO REP.ELECTRICAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 999-110-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REP.ELECTRICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTA ORDEN ES SOLO DE CONOCIMIENTO YA QUE CORRESPONDE A TRABAJO HECHO SEGUN CONVENIO RES. Nº16 DE 19.01.07 Y RES. Nº 1171 FACTURAS 4891,4895,4896,4900 DE 30.4.07
Proveniente de Licitación 999-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221
Comuna -1
Impuesto 69311,62
Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Resortes Torres Limitada
R.U.T. 77.625.330-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173815
Cables de embrague1UnidadCables de embragueCONVENIO REP. ELECTRICAS FACTURA Nº 4891 DE 30.04.07 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
25173815
Cables de embrague1UnidadCables de embragueCONVENIO REP. ELECTRICAS FACTURA Nº 4895 $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
25173815
Cables de embrague1UnidadCables de embragueCONVENIO REP.ELECTRICAS FACTURA Nº 4896 DE 30.04.07 $ 132.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.248 $ 132.248
25173815
Cables de embrague1UnidadCables de embragueCONVENIO REP. ELECTRICAS FACTURA Nº 4900 DE 30.04.07 $ 145.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.050 $ 145.050
Total Neto $ 364.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.312
TOTAL OC $ 434.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.