Orden de Compra. Nº999-112-SE13 "TRATO DIRECTO POR URGENCIA ADQUISICION DE ROCA"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 999-112-SE13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 05-07-2013
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR URGENCIA ADQUISICION DE ROCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
Comuna Concepción
Impuesto 1260840
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA CON PAX S A
Razón Social CONSTRUCTORA CON PAX S A
R.U.T. 79.637.370-9
Sucursal CONSTRUCTORA CON PAX S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111608
Piedra caliza158Metro Cúbico   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.636.000 $ 6.636.000
Total Neto $ 6.636.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.260.840
TOTAL OC $ 7.896.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.