Orden de Compra. Nº999-282-SE07 "CONVENIO MAESTRANZA REP. CAMION"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 999-282-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2007
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MAESTRANZA REP. CAMION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTA ORDEN ES SOLAMENTE DE CONOCIMIENTO YA QUE CORRESPONDE A UN TRABAJO HECHO SEGUN CONVENIO RES. Nº 26 DE 19.01.07 Y RES. Nº 332 DE 25.10.07 FACTURA 5074,5070
Proveniente de Licitación 999-14-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social German Burboa Peñailillo
R.U.T. 9.068.885-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172802
Sistemas hidráulicos para automóviles1UnidadSistemas hidráulicos para automóvilesCONVENIO TRABAJOS MAESTRANZA A CAMION FACTURA Nº 5070 $ 423.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.640 $ 423.640
25172802
Sistemas hidráulicos para automóviles1UnidadSistemas hidráulicos para automóvilesCONVENIO TRABAJOS DE MAESTRANZA A CAMION FACTURA Nº 5074 $ 57.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
Total Neto $ 480.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 480.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.