Orden de Compra. Nº999-367-SE16 "CONTRATO MECANICA INTEGRAL"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 999-367-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MECANICA INTEGRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-13-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
Comuna Penco
Impuesto 436606,32
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 76.939.480-k
Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Globalfacturas 318-319  $ 2.297.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.297.928 $ 2.297.928
Total Neto $ 2.297.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 436.606
TOTAL OC $ 2.734.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.