Orden de Compra. Nº999-387-SE19 "SUMINISTRO BISCHOFITA CONCEPCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 999-387-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO BISCHOFITA CONCEPCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 999-44-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
Comuna Penco
Impuesto 17224904,689
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Andres
Razón Social CORPORACION VIAL S.A
R.U.T. 76.149.673-5
Sucursal Felipe Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171632
Cloruro de magnesio934612,3Unidad no definidaSuministro Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Bischofita), Varias comunas Provincia de Concepción.El proveedor adjudicado deberá facturar a la Dirección de Vialidad Región del Biobío. La Factura electrónica deberá ser enviada al correo mop_dte@paperless.cl Además, al momento de generar la factura es necesario indicar el siguiente código 1000, REG_0 $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.657.393 $ 90.657.393
Total Neto $ 90.657.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.224.905
TOTAL OC $ 107.882.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.