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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3614-500-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PORTACREDENCIALES JORNADAS DE SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Carlos Condell n° 495-B |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
10374 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Carlos Condell n° 495-B |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando Ivan |
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Razón Social |
COMERCIAL ARISTEGUI SPA
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R.U.T. |
76.810.193-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fernando Ivan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121807
| Fundas de productos de identificación o accesorios | 200 | Unidad | PORTACREDENCIAL (HORIZONTAL) DE PVC TRANSPARENTE CON LANYARD (SIN IMPRESIÓN) COLOR AZUL, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA REFERENCIAL | |
$ 273,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.600
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$ 54.600
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Total Neto
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$ 54.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.374
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$ 64.974
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.