Orden de Compra. Nº3447-4350-AG24 "Compra ágil 3447-642-COT24, según memorándum N°8761 por la adquisición de merchandising para promover la concientización y la detección precoz del cáncer de mama durante la realización de operativos "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4350-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil 3447-642-COT24, según memorándum N°8761 por la adquisición de merchandising para promover la concientización y la detección precoz del cáncer de mama durante la realización de operativos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 217170
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APZ Comunicación y Marketing E.I.R.L
Razón Social ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R.L.
R.U.T. 76.978.001-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APZ Comunicación y Marketing E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro180UnidadProducto Libreta Ecológica: Tamaño: 9 x 14 x 0.6 cm. (diferencia entre medida inicial máximo de 5 cm menor o mayor) Debe incluir banda elástica y lápiz ecológico Debe incluir impresión en libreta con logos a todo color (Logo Red APS - Logo MAHO).Libreta Ecológica $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
44121718
Juegos de bolígrafos asegurados180UnidadProducto Lapiceras: Lápiz plástico o ecológicos Tinta Azul Debe incluir frase impresa o logos a todo color. Frase: Red de atención primaria de salud Logos: MAHO – Red APSLapiceras $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
53102516
Gorras180UnidadProducto Gorros Malla: Debe tener malla transpirable Debe tener cierre broche de material plástico Debe incluir impresión de logos a todo color Central: logo Red APS Lateral: logo MAHOGorros Malla $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 1.143.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.170
TOTAL OC $ 1.360.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.687.184-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.978.001-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.552.772-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.978.194-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.