Orden de Compra. Nº4042-361-SE24 "MATERIALES PARA REPARACION BAÑO PSR LAS CRUCES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4042-361-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION BAÑO PSR LAS CRUCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Unidad de Compra San Jose 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Facturación San Jose 189
Comuna Fresia
Impuesto 30128,49
Dirección de Envío de la Factura San Jose 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro
Razón Social Comercial Alejandro Giacomozzi E.I.R.L.
R.U.T. 76.269.986-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC1UnidadSALA DE BAÑO 5 PIEZAS BLANCA CELTIC 30,5SALA DE BAÑO 5 PIEZAS BLANCA CELTIC 30,5 $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
40141702
Grifos1UnidadKIT INSTALACION WC SELLO ANTIFUGA H-FULLKIT INSTALACION WC SELLO ANTIFUGA H-FULL $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
40141702
Grifos1UnidadDESAGUE METALICO 1 1/4 C/COLA Y TAPON HOFFENSDESAGUE METALICO 1 1/4 C/COLA Y TAPON HOFFENS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
40141702
Grifos1UnidadSIFON REGIO LAVATORIO S/CURVA 1 1/4 HOFFENSSIFON REGIO LAVATORIO S/CURVA 1 1/4 HOFFENS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
30141507
Aislamiento de tabla rígida3UnidadINTERNIT 5MM PLANCHAINTERNIT 5MM PLANCHA $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268
30171609
Ventanas fijas1UnidadVENTANA PVC CELOSIA 500X500MM BLANCA VENTANA PVC CELOSIA 500X500MM BLANCA $ 34.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.286 $ 34.286
Total Neto $ 158.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.128
TOTAL OC $ 188.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.