Orden de Compra. Nº1271359-254-SE25 "MEMO 339/FUNJIBLE/LIPANGUE/ L-9-116-LE24/LIPANGUE"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-254-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 339/FUNJIBLE/LIPANGUE/ L-9-116-LE24/LIPANGUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-116-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 3961,5
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10UnidadGOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR AMARILLO MOSTAZAGOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR AMARILLO MOSTAZA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO COLOR MORADOCARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO COLOR MORADO $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO COLOR FUCSIACARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO COLOR FUCSIA $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
14111610
Cartulina10Unidadcartulina española pliego color amarillo mostazacartulina española pliego color amarillo mostaza $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
14111610
Cartulina10UnidadGOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR MORADOGOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR MORADO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
14121503
Cartulina10UnidadGOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR FUCSIAGOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR FUCSIA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
Total Neto $ 20.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.962
TOTAL OC $ 24.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.