Orden de Compra. Nº732-318-AG25 "SERVICIO DE COFFEE PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PAMMA INICIA Y FORTALECIMIENTO GREMIAL EN LA REGIÓN DE ATACAMA / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SEGÚN SOLICITUD 4005 / IMR"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-318-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PAMMA INICIA Y FORTALECIMIENTO GREMIAL EN LA REGIÓN DE ATACAMA / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SEGÚN SOLICITUD 4005 / IMR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 672
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 232, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Daniel
Razón Social VÍCTOR DANIEL GUAJARDO GÓMEZ
R.U.T. 17.491.650-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victor Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCafé recepción lanzamiento del programa PAMMA Inicia y Fortalecimiento Gremial - Adjuntar propuesta/cotización incluyendo todos los requerimientos mínimos detallados en minuta adjunta.Según cotizador de compra ágil 732-136-COT25 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.