Orden de Compra. Nº2366-4450-AG25 "RÉPLICA DE ALIMENTOS, M: 672 CESFAM RSM, ID: 2366-858-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-4450-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra RÉPLICA DE ALIMENTOS, M: 672 CESFAM RSM, ID: 2366-858-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 950000
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y RECEPCIÓN CONFORME.
ENTREGA Y RECEPCIÓN CONFORME.
Los productos adquiridos deberán ser entregados en Bodega de DISAM, localizada en Calle Javiera Carrera N° 1169, Arica en horario de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas, viernes desde las 08:30 a 16:00 horas, acompañando la respectiva Guía de Despacho señalando la ID de la orden de compra, debe detallar la cantidad de artículos, descripción del producto y el valor unitario neto.
La guía de despacho debe ser enviada a correo: bodegadisam@saludmuniarica.cl
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DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
.
No se recibirán bienes que no incluyan la respectiva GUÍA DE DESPACHO A LA VISTA o enviadas al correo electrónico antes informado, ya que los funcionarios de Bodega DISAM no están facultados para abrir los paquetes.
El plazo de entrega de los productos, será el indicado en la ficha de la Cotización Compra Ágil y ratificada en Observaciones de la Orden de Compra.
No se recibirán productos con factura.
Contactos: Sr. José González Silva, Encargado de Bodega, Sr. Luis Daza Briones y Sr. Paulo Pizarro Valdivia.
Teléfono: 255230152.
EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS
EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS
El proveedor deberá asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes cumplan con las exigencias que permitan buenas prácticas de embalaje (cadena de frío cuando corresponda) y transporte, así como una adecuada presentación característica que serán monitoreadas por el personal que realizará la recepción de los productos.
Se debe identificar los bultos con la siguiente información:
(*) Nombre y dirección del establecimiento de entrega
(*) Número de Guía de Despacho asociada a la entrega
(*) ID N° de la Orden de Compra.
(*) Datos de la empresa y contacto de la persona que gestiona el envío, correo electrónico, teléfono de contacto.
Identificación del número de bultos por entrega “1 de n”
(*) Requisitos obligatorios.
RECHAZO DE BIENES POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA TOTAL
La Bodega de DISAM, está facultada para rechazar los bienes incompletos.
Teniendo como promedio por los inconvenientes y la contingencia actual, hasta un 90% de los bienes, vale decir, se recibirán los productos, siempre y cuando no sean menores a un 90% de la mercadería total.
Ejemplo para lo señalado:
Para la entrega de una Orden de Compra que totaliza $ 500.000.- lo que equivale al 100% de la entrega.
El proveedor puede hacer una primera entrega de hasta el total $ 450.000.- lo equivalente al 90% de la entrega total.
Por lo anterior para entregas menores a este total la Bodega de DISAM, podrá rechazar los productos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALBOREA SPA
Razón Social ALBOREA SPA
R.U.T. 77.893.601-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALBOREA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141101
Juegos educativos10PackUn juego de réplicas de alimentos diseñado para enseñar el Sistema Americano de Lista de Intercambio de Alimentos para Diabéticos. Todas las réplicas de este kit se ajustan al tamaño de las porciones del sistema de listas de intercambio. Debe contener al menos 30 alimentos que cubran cada uno de los intercambios. REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO EL CUAL CONTIENE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA COMPRA.  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Total Neto $ 5.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 950.000
TOTAL OC $ 5.950.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.979.807-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.