Orden de Compra. Nº2392-4325-SE25 "ID 2392-59-LR21 Estado de Pago N°40"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2392-4325-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 2392-59-LR21 Estado de Pago N°40
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2392-59-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Cas Chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 69.254.900-7
Dirección de Facturación Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
Comuna Pedro Aguirre Cerda
Impuesto 1555116,4705879
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERCOM
Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
R.U.T. 76.774.900-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102202
Transporte urbano1Unidad no definida"MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CONSERVACIÓN REACTIVA POR PERIODO MENSUAL DE LA INFRAESTRUCTURA RED METROPOLITANA DE MOVILIDAD (RED) DESPLEGADA EN LOS PUNTOS DE PARADA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA" Avance físico 96,50% Estado de Pago N°40 del 16 de abril y el 02 de mayo 2025 Valor de mantenimiento mensual neto $ 8.184.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.184.824 $ 8.184.824
Total Neto $ 8.184.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.555.116
TOTAL OC $ 9.739.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.