|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3712-1264-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TABLETILLAS CON AMITRAZ PARA EL CONTROL DE VARROA EN LAS COLMENAS PROGRAMA PADIS 3712-990-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
69.041.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
158226,87 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
APINUÑEZ |
|
Razón Social |
APICOLA MARCOS NUÑEZ IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI
|
|
R.U.T. |
77.203.978-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
APINUÑEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10111305
| Fármacos veterinarios | 1 | Unidad no definida | Insumos apícolas | |
$ 832.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 832.773
|
$ 832.773
|
|
|
Total Neto
|
$ 832.773
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 158.227
|
|
$ 991.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.