Orden de Compra. Nº
3784-2634-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-144-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-2634-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-144-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
208534,5
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUCBEL
Razón Social
LUCBEL SPA
R.U.T.
77.879.927-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LUCBEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222701
Oficinas
120
Unidad
LAPIZ BIG CRISTAL AZUL 1.6 MM
LAPIZ BIG CRISTAL AZUL 1.6 MM
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
30222701
Oficinas
100
Unidad
LIBRETA BITACORA REM
LIBRETA BITACORA REM
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
30222701
Oficinas
60
Unidad
PORTA CLIP METALICO
PORTA CLIP METALICO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
30222701
Oficinas
25
Unidad
PORTA TACO CALENDARIO
PORTA TACO CALENDARIO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.750
$ 49.750
30222701
Oficinas
60
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30222701
Oficinas
60
Unidad
CUADERNO MEDIO OFICIO TAPA DURA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
30222701
Oficinas
50
Unidad
ALARGADOR MULTIPLE 5 MT CERTIFICACIÓN SEC
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
30222701
Oficinas
25
Unidad
ANOTADOR TAMAÑO OFICIO CON APRETADOR
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
30222701
Oficinas
10
Unidad
BANDEJA PORTA DOCUMENTOS ESCRITORIO 3 PELDAÑOS
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
30222701
Oficinas
120
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
Total Neto
$ 1.097.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 208.534
TOTAL OC
$ 1.306.084
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.