Orden de Compra. Nº654-8-SE26 "PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DÍA 02/01/2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 654-8-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DÍA 02/01/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU REGION DEL BIOBIO
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Unidad de Compra Prat 575 Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.003 Bip 40032654-0 Habilitación conjunto Hab. Michaihue 716 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO
R.U.T. 61.820.004-3
Dirección de Facturación Prat 575 Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 7043,49
Dirección de Envío de la Factura Prat 575 Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101505
Publicaciones1UnidadPago de factura Nº233750 correspondiente a publicación del día 02/01/2026.  $ 37.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.071 $ 37.071
Total Neto $ 37.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.043
TOTAL OC $ 44.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.