Orden de Compra. Nº
1233613-1469-AG25
"
INSUMOS HOTELERÍA AÑO LICEO M.B.D.M
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233613-1469-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS HOTELERÍA AÑO LICEO M.B.D.M
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2243
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T.
61.980.960-2
Dirección de Facturación
DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
274930
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Multitodo
Razón Social
MULTITODO SPA
R.U.T.
77.171.381-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Multitodo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52141526
Cafeteras domésticas
2
Unidad
CAFETERA FRANCESA 1 LT, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
52141526
Cafeteras domésticas
2
Unidad
CAFETERA CAFÉ HELADO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN
$ 72.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
60131307
Mandolinas
2
Unidad
MANDOLINA ACERO INOXIDABLE , SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.000
$ 94.000
52141526
Cafeteras domésticas
2
Unidad
CAFETERA EXPRESSO OSTER MOLIDO DE CAFÉ,SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN
$ 460.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920.000
$ 920.000
48101613
Máquinas para amasar de uso comercial
2
Unidad
SOBADORA MANUAL 45CM V55-450, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
41104208
Deshidratadores
3
Unidad
DESHIDRATADORA DE FRUTAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
11162126
Tela acolchada
10
Metro Lineal
10 mts DE TELA RASO COLOR DORADO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 1.447.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 274.930
TOTAL OC
$ 1.721.930
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.