Orden de Compra. Nº1233613-1469-AG25 "INSUMOS HOTELERÍA AÑO LICEO M.B.D.M"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1469-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HOTELERÍA AÑO LICEO M.B.D.M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2243
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 274930
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141526
Cafeteras domésticas2UnidadCAFETERA FRANCESA 1 LT, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
52141526
Cafeteras domésticas2UnidadCAFETERA CAFÉ HELADO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
60131307
Mandolinas2Unidad MANDOLINA ACERO INOXIDABLE , SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
52141526
Cafeteras domésticas2UnidadCAFETERA EXPRESSO OSTER MOLIDO DE CAFÉ,SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
48101613
Máquinas para amasar de uso comercial2UnidadSOBADORA MANUAL 45CM V55-450, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
41104208
Deshidratadores3UnidadDESHIDRATADORA DE FRUTAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PRESENTAR COTIZACIÓN   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
11162126
Tela acolchada10Metro Lineal10 mts DE TELA RASO COLOR DORADO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 1.447.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.930
TOTAL OC $ 1.721.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.