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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-52-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GOMA EVA ESCUELA RURAL CHAUQUEAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
Galvarino Riveros N116 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
97888 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Galvarino Riveros N116 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2025 |
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Proveedor |
Atmin Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ATMIN LIMITADA
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R.U.T. |
77.009.764-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Atmin Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123001
| Figuras de goma Eva | 800 | Unidad | PLIEGOS DE GOMA EVA DE 40 X 60 CM CON GLITTER (100 DORADO - 100 PLATEADO - 100 NEGRO - 100 BLANCO - 100 ROJO - 100 VERDE OSCURO - 100 VERDE CLARO - 100 AZUL) | |
$ 540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 432.000
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$ 432.000
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60123001
| Figuras de goma Eva | 200 | Unidad | PLIEGOS DE GOMA EVA DE 40 X 60 CM (100 COLOR CARNE O PIEL - 100 VERDE) | |
$ 416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.200
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$ 83.200
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Total Neto
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$ 515.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.888
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$ 613.088
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.