Orden de Compra. Nº2450-25-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-103-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-25-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-103-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-103-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 628 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación CALLE PRATT 451
Comuna La Serena
Impuesto 2449005
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRATT 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de aridos aprisa
Razón Social SOCIEDAD DE ARIDOS APRISA LIMITADA
R.U.T. 76.221.542-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad de aridos aprisa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1UnidadADQUISICIÓN DE 457 METROS CÚBICOS de GRAVILLA DE 3/8 LAVADA Y 100 METROS CUBICOS DE MAICILLO DE 1.2 A 3.2 CM457 M3 DE GRAVILLA + 100 M3 DE MAICILLO $ 12.889.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.889.500 $ 12.889.500
Total Neto $ 12.889.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.449.005
TOTAL OC $ 15.338.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.