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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1593-89-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención sala de bombas/ CBS-6154-2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
96900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Inspector fiscal | Marcelo Sánchez |
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Proveedor |
Luzverde |
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Razón Social |
INSTALADORA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELECTRICOS ISFE SPA
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R.U.T. |
77.941.331-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luzverde |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Contratación de servicios relacionados a la mantención de la sala de bombas de las las oficinas del nivel central de la SISS. Este servicios se debe realizado 3 veces en el año, previa coordinación.
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$ 510.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.000
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$ 510.000
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Total Neto
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$ 510.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.900
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$ 606.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.