Orden de Compra. Nº691232-3231-AG25 "Compra ágil: 691232-81-COT25 ARTICULOS ROWFIT MEDPREV"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-3231-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 691232-81-COT25 ARTICULOS ROWFIT MEDPREV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 474259
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Perchas de ropa20UnidadPOLERAS DRYFIT COLOR AZUL. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
53102507
Perchas de ropa300UnidadPOLERAS DRIFIT COLOR ROJO. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
53102507
Perchas de ropa20UnidadPOLERONES 35% ALGODÓN 65% POLIÉSTER COLOR AZUL. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
53102507
Perchas de ropa60UnidadBANDANA DE MICROFIBRE / G60 COLOR AZUL LOGO COLOR ORIGINAL. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.400 $ 155.400
53102507
Perchas de ropa60UnidadVISERAS DEPORTIVA MICROFIBRA, TRANSPIRABLE, AJUSTE CON VELCRO COLOR AZUL LOGO COLOR ORIGINA. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.300 $ 114.300
44121701
Lápiz pasta100UnidadBOLIGRAFO ECOLOGICO L2* VARIADOS COLORES DE TERMINALES DE PLASTICO LOGO COLOR SEGUN COLOR DE TERMINAL DE PLASTICO. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
60121239
Botellas o tazas de pintura70UnidadBOTELLA METÁLICA 500 CC / Y16* COLOR BLANCO LOGO COLOR ORIGINAL. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
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Perchas de ropa60UnidadMOCHILA TIPO MORRAL DE TNT / E8* COLOR AZUL LOGO COLOR ORIGINAL. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
30221001
Carpas1UnidadCARPA TIPO DOMO 3X3 COLOR AZUL LOGO COLOR ORIGINAL INCLUIR ESCUDO ARMADA. SEGÚN COTIZACIÓN N°19315. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 2.496.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 474.259
TOTAL OC $ 2.970.359


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.