Orden de Compra. Nº1079596-60-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CENCO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-63-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079596-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CENCO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-63-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 82087,98
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AZOLAS
Razón Social COMERCIAL FREJAI LIMITADA
R.U.T. 78.801.420-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AZOLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 4 PULGADAS  $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.360
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 23 CM   $ 5.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.140 $ 23.140
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2 PULGADAS  $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
53102102
Overol y sobretodo para hombre6UnidadOVEROL DESECHABLES COLOR BLANCO TALLA XL   $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
31201515
Cintas de papel20UnidadCINTA PARA ENMASCARAR DE 36MM 40M  $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadPROTECTOR SUPERFICIES PLÁSTICO DE 4X5 METROS.   $ 5.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
31161503
Clavo-tornillo10UnidadFOCOS LED PANEL 18W SOBREPUESTO MODELO REDONDO TIPO DE LUZ CALIDA  $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaTINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA MATE COLOR BLANCO   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 432.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.088
TOTAL OC $ 514.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.