Orden de Compra. Nº5005-317-AG23 "COMPRA POR INSUMOS DENTALES (5005-220-COT23)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5005-317-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA POR INSUMOS DENTALES (5005-220-COT23)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 05 Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 389175 del sistema SISTEMA DE PRESUPUES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación SUBIDA CARVALLO 211, PLAYA ANCHA , VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 301701
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CARVALLO 211, PLAYA ANCHA , VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2023
TítuloDescripción
ENTREGAR EN FACULTAD DE ODONTOLOGIA
CONTACTO DE RECEPCION DE MERCADERIA
SRTA. PAOLA CABAÑAS 
TELEFONO: 32-2508537
BODEGA DE ABASTECIMIENTO
FAC. ODONTOLOGIA
UNIV. DE VALPARAISO
HORARIO:
AM: 08:30 HASTA 13:00 HORAS
PM: 14:00 HASTA 17:00 HORAS
DE LUNES A VIERNES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO LECAROS S.A.
Razón Social GRUPO LECAROS S.A.
R.U.T. 76.268.982-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO LECAROS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados100UnidadSOLIDS COLLECTOR SCREENS (PN 5818)  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.000 $ 489.000
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados55UnidadPORTA EYECTOR   $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.900 $ 1.098.900
Total Neto $ 1.587.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.701
TOTAL OC $ 1.889.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.268.982-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.