Orden de Compra. Nº1075337-214-SE24 "tdz Servicio de Movilización funcionarios Septiembre 2023 desde 1075337-169-LP22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-214-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra tdz Servicio de Movilización funcionarios Septiembre 2023 desde 1075337-169-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-169-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 158
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Piedra del Aguila
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PIEDRA DEL AGUILA LIMITADA
R.U.T. 76.102.712-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Piedra del Aguila
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados39Unidad no definida37 Traslados de media jornada de dispositivos. 1 traslado Jornada Completa. Septiembre 2023.37 Traslados de media jornada de dispositivos. 1 traslado Jornada Completa. Septiembre 2023. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1378Unidad no definidaValor por km recorrido. Septiembre 2023.Valor por km recorrido. Septiembre 2023. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.400 $ 1.102.400
78111803
Servicios de autobuses contratados122Unidad no definida0 Traslados de media jornada HD, 25 Traslados de jornada completa HD. 24 Traslados de jornada extendida HD. Septiembre 2023.0 Traslados de media jornada HD, 25 Traslados de jornada completa HD. 24 Traslados de jornada extendida HD. Septiembre 2023. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100.000 $ 6.100.000
Total Neto $ 9.152.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.152.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.