Orden de Compra. Nº879-181-AG23 "OC por inv: 879-150-COT23, Serv Reparación de Suelo e Inst de Cubiertas Policarbonato en Techo de DR ARICA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 879-181-AG23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra OC por inv: 879-150-COT23, Serv Reparación de Suelo e Inst de Cubiertas Policarbonato en Techo de DR ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas En virtud de la falta de interés demostrada por parte del proveedor adjudicado en la aceptación de orden de compra respectiva, la falta de respuestas a los requerimientos realizados vía correo electrónico, la nula acogida de los requerimientos vía telefónica y la no ACEPTACIÓN de la orden de compra por parte del proveedor despues de solicitar formalmente y vía telefónica, se procede a cancelar la OC individualizada.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1072 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.U.T. 60.110.000-2
Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 287375
Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENOR EIRL
Razón Social Soluciones de ingenieria electrica y servicios int
R.U.T. 76.540.232-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENOR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos2UnidadInstalación cubierta de policarbonato trasparente en 2 tragaluz. Instalar cubierta de policarbonato transparente en 2 tragaluz de 1x1 mts. aprox. (considerar tornillos autoperforantes con epdm, silicona neutra para exteriores y/o sellante impermeable o repelente al agua). Indicar PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.  $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos27Metro CuadradoReemplazo de suelo dañado por terciado estructural con revestimiento de vinilo.Extracción de piso existente. (OSB estructural). Puesta de Piso con revestimiento, terciado estructural y revestimiento de vinilo Holztek, Etersol o similar (incluir fijaciones, como clavos y tornillos y adhesivos de contacto Topex o similar. Cualquier costo asociado al servicio requerido debe ser incluido en la oferta. No se cancelarán servicios, materiales y/o trabajos que no se encuentren contemplados en la oferta.  $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.500 $ 1.336.500
Total Neto $ 1.512.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.375
TOTAL OC $ 1.799.875


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.640.714-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.540.232-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.540.232-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.