Orden de Compra. Nº557639-764-AG25 "MATERIALES PARA TALLER DE LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS - LICEO SIMON BOLIVAR CDP 1090"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-764-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS - LICEO SIMON BOLIVAR CDP 1090
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 81228,8
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAIR SPA
Razón Social BAIR SPA
R.U.T. 77.946.958-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAIR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141101
Juegos educativos4UnidadMUÑECOS REALISTA MAIDEDOLL DE BEBE PANDA 51 CM PESO REAL. DETALLE EN IMAGEN ADJUNTAMUÑECOS REALISTA MAIDEDOLL DE BEBE PANDA 51 CM PESO REAL. DETALLE EN IMAGEN ADJUNTA $ 53.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.720 $ 213.720
30181504
Lavamanos2UnidadLAVAMANOS PORTATIL. DETALLE EN IMAGEN ADJUNTALAVAMANOS PORTATIL. DETALLE EN IMAGEN ADJUNTA $ 106.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.800 $ 213.800
Total Neto $ 427.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.229
TOTAL OC $ 508.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.