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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-423-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-91-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
304000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA JYL SPA |
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Razón Social |
JYL SPA
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R.U.T. |
77.537.951-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA JYL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101603
| Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada | 1 | Unidad | Orden de Compra codigo: 514848-423-AG25 dirigida a JYL SPA
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCIÒN DE DE ESTUFAS Y CANALETAS SALAS CUNAS JUNJI
OF 4 IDDOC 184732 FONDO JUNJI CDP 217
*El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla
al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado.
El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA
SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* | Orden de Compra codigo: 514848-423-AG25 dirigida a JYL SPA
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCIÒN DE DE ESTUFAS Y CANALETAS SALAS CUNAS JUNJI
OF 4 IDDOC 184732 FONDO JUNJI CDP 217
*El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado |
$ 1.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.000
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$ 1.600.000
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Total Neto
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$ 1.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.000
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$ 1.904.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.