|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1641-12165-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ INSUMO DE ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-3116-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
61503 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribución Total |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.167.054-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribución Total |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101707
| Corcheteras | 5 | Unidad | 02-002-002-108 @ CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL | |
$ 8.740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.700
|
$ 43.700
|
44101707
| Corcheteras | 200 | Unidad | 02-002-002-028 CORCHETERA MEDIANA | |
$ 1.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 280.000
|
$ 280.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 323.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.503
|
|
$ 385.203
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.