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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2171-357-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Acrilicos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2171-182-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
21090 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
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Razón Social |
DEGRAFIKA CHILE SPA
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R.U.T. |
77.954.829-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121602
| Espejos o paneles acrílicos transparentes | 6 | Unidad | ACRILICO 5mm DE ESPESOR 60X60 con stopper
| Acrilico |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.000
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$ 111.000
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Total Neto
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$ 111.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.090
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$ 132.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.