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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079866-444-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MAT. Y REP. INMUEBLE ZONA OESTE EDIF.CENTENARIO 1079866-257-COT25 -DOE 232429900 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
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R.U.T. |
65.091.977-7 |
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Dirección de Facturación |
Tte. Cruz 720 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
29655,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tte. Cruz 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA SAN MARTIN |
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Razón Social |
FERRETERIA SAN MARTIN SPA
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R.U.T. |
82.350.300-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA SAN MARTIN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | RODILLO CHIPORRO DE 35" | |
$ 3.774,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.548
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$ 7.548
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24121502
| Sacos para empaquetado | 5 | Unidad | 5 SACOS DE NYLON PARA ESCOMBROS PAQUETES DE 10 BOLSAS C/U (50 SACOS) | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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13101905
| Melamina (MF) | 1 | Unidad | 1 PLANCHA MELAMINA COLOR BLANCO DE 15MM. 1.83 X 2.50CM | |
$ 38.154,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.154
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$ 38.154
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | TINETA SIPA COLOR:0412, ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO | |
$ 95.658,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.658
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$ 95.658
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA DE 2" | |
$ 1.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.220
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$ 2.220
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Total Neto
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$ 156.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.655
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$ 185.735
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.