Orden de Compra. Nº1079866-444-AG25 "ADQUISICION DE MAT. Y REP. INMUEBLE ZONA OESTE EDIF.CENTENARIO 1079866-257-COT25 -DOE 232429900"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-444-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. Y REP. INMUEBLE ZONA OESTE EDIF.CENTENARIO 1079866-257-COT25 -DOE 232429900
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Tte. Cruz 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 29655,2
Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN
Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA
R.U.T. 82.350.300-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO DE 35"  $ 3.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.548 $ 7.548
24121502
Sacos para empaquetado5Unidad5 SACOS DE NYLON PARA ESCOMBROS PAQUETES DE 10 BOLSAS C/U (50 SACOS)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
13101905
Melamina (MF)1Unidad1 PLANCHA MELAMINA COLOR BLANCO DE 15MM. 1.83 X 2.50CM  $ 38.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.154 $ 38.154
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA SIPA COLOR:0412, ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO  $ 95.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.658 $ 95.658
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 2"  $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
Total Neto $ 156.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.655
TOTAL OC $ 185.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.