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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-255-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGUA PISCINA PARA C.R. FARO LIMAR ARICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Aspirante Isaza 1055 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
197600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Isaza 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
Siai Spa |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORÍA E INGENIERÍA SPA
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R.U.T. |
76.333.623-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Siai Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 4 | Unidad | Servicio de limpieza de agua de piscina para C.R. Faro Limar Arica por el periodo de 4 meses, según especificaciones técnicas adjuntas. Oferentes deberán subir propuesta técnica para ser evaluados. Servicio se cancelara mensual por el monto de 310.000 | |
$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.040.000
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$ 1.040.000
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Total Neto
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$ 1.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.600
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$ 1.237.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.