Orden de Compra. Nº2713-480-AG25 "DIDECO, Sol. 537, Adquisicion de materiales de aseo.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-482-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-480-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO, Sol. 537, Adquisicion de materiales de aseo.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-482-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513002 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 32803,31
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico14UnidadBolsa de basura 80x120  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.002 $ 30.002
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPaño microfibra 38x38  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
53131624
Toallitas húmedas12PaqueteToallitas desinfectantes 50 unidades  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.716
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLimpiavidrios con gatillos 500ml  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
47131602
Paños de limpieza absorbente9UnidadPaquetes de trapero para piso 10 uni  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.531 $ 18.531
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCloro concentrado de 4 litros  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
12141901
Cloro Cl6UnidadCloro gel 900ml  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.558 $ 6.558
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis10UnidadLimpiador líquido para piso 900cc  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
12161803
Aerosoles12Unidaddesinfectante aerosol tradicional 360cc  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.172
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTrapero de algodón con ojal  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaCaja de guantes talla L 100 uni.  $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.066 $ 8.066
Total Neto $ 172.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.803
TOTAL OC $ 205.452


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.157.887-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.