Orden de Compra. Nº
2713-480-AG25
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DIDECO, Sol. 537, Adquisicion de materiales de aseo.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-482-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2713-480-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO, Sol. 537, Adquisicion de materiales de aseo.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2713-482-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T.
69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513002 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T.
69.240.100-K
Dirección de Facturación
Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna
Aysén
Impuesto
32803,31
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T.
6.157.887-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
14
Unidad
Bolsa de basura 80x120
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.002
$ 30.002
47131602
Paños de limpieza absorbente
20
Unidad
Paño microfibra 38x38
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
53131624
Toallitas húmedas
12
Paquete
Toallitas desinfectantes 50 unidades
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.716
$ 25.716
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Limpiavidrios con gatillos 500ml
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.698
47131602
Paños de limpieza absorbente
9
Unidad
Paquetes de trapero para piso 10 uni
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.531
$ 18.531
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Cloro concentrado de 4 litros
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
Cloro gel 900ml
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.558
$ 6.558
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis
10
Unidad
Limpiador líquido para piso 900cc
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
12161803
Aerosoles
12
Unidad
desinfectante aerosol tradicional 360cc
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.172
$ 20.172
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad
Trapero de algodón con ojal
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.320
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Caja
Caja de guantes talla L 100 uni.
$ 4.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.066
$ 8.066
Total Neto
$ 172.649
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.803
TOTAL OC
$ 205.452
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.157.887-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.