Orden de Compra. Nº922-59-AG25 "PPV COMPRA Y DESPACHO DE ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE SOLICITADO POR EDUCACION SOLICITUD 25/8225 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-61-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-59-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA Y DESPACHO DE ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE SOLICITADO POR EDUCACION SOLICITUD 25/8225 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-61-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 28420,2
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico500Unidadbolsas plasticas tipo camiseta de 28x35  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47121701
Bolsas de basura100Unidadbolsas medianas para basura de 70x90  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111704
Papel higiénico10Paquetepapel higienico , 10 paquetes de 4 rollos de 500 metros  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111703
Toallas de papel14Paquetetoalla de papel industrial , 14 paquetes de 2 rollos cada uno  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
14111705
Servilletas de papel2Paqueteservilleta de papel de 100 unidades  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
Total Neto $ 149.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.420
TOTAL OC $ 178.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.