Orden de Compra. Nº1233619-272-AG25 "COLACIONES VIAJE A CONCEPCIÓN LICEO CLAUDINA URRUTIA P02"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233619-272-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VIAJE A CONCEPCIÓN LICEO CLAUDINA URRUTIA P02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
Comuna Cauquenes
Impuesto 43391,44
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA Y RESTAURANTE SCARLET
Razón Social SCARLET SOPHIA ARELLANO ARELLANO
R.U.T. 12.317.985-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERIA Y RESTAURANTE SCARLET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadMartes 13 de mayo: Cuarto B 28 colaciones. Cuarto C 30 colaciones. Total 58 colaciones  $ 87.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.696 $ 87.696
90101603
Servicios de catering1UnidadJueves 15 de mayo: Cuarto A 34 colaciones. Cuarto D 30 colaciones. Total 64 colaciones.  $ 96.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.832 $ 96.832
90101603
Servicios de catering1UnidadMiércoles 14 de mayo: Cuarto E 29 colaciones.   $ 43.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.848 $ 43.848
Total Neto $ 228.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.391
TOTAL OC $ 271.767


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.317.985-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.