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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1709-72-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
9°ESTADO DE PAGO - SERVICIO DE INTERNET SATELITAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4372-19-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas Nr. 466 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
231800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas Nr. 466 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NORTIC |
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Razón Social |
NORTIC SPA
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R.U.T. |
76.764.671-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORTIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Mes | Se trata de la
contratación del Servicio
de Internet Satelital,
telefonía, firewall y
antena móvil para las
Postas de Salud Rural
Cauquenes, de acuerdo
a términos de referencia
adjunto.- | Servicios de
Conectividad de Datos,
Telefonia IP, WIFI
Gestionado y
Administracion de Red,
SDWAN y Firewall para
11 Postas de Salud
Rural y un Servicio
Movil de Conectividad.
Valor ingresado es Neto
Mensual por el total del
servicio. |
$ 1.220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.220.000
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$ 1.220.000
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Total Neto
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$ 1.220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.800
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$ 1.451.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.