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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-951-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2294-1049-COT25 - LICEO AMELIA COURBIS - TP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
484861,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES O&E SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES O&E SPA
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R.U.T. |
77.982.914-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES O&E SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101514
| Ollas a presión de uso comercial | 17 | Global | CONJUNTO GLOBAL DE 17 ITEMS DE MATERIAL GASTRONOMICO SEGÚN NOTA DE PEDIDO N°79, COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO POR SEPARADO | CONJUNTO GLOBAL DE 17 ITEMS DE MATERIAL GASTRONOMICO SEGÚN NOTA DE PEDIDO N°79, COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO POR SEPARADO |
$ 150.112,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.551.904
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$ 2.551.904
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Total Neto
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$ 2.551.904
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 484.862
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$ 3.036.766
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.